|
Faktúra |
|
f_191_10
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
280/2019
|
potraviny
|
807,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
CBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
Zmluva |
z/02/01/2020
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
20.01.2020 |
|
Objednávka |
120-128
|
dodávateľské objednávky december 2019
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
29.01.2020 |
|
Faktúra |
305-353
|
dodávateľské faktúry december 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
29.01.2020 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
PD Ďumbier |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2019
|
chlieb,pečivo
|
160,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
PEKÁR |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
283/2019
|
ovocie,zelenina
|
821,05 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
GPM VOZ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
mäso,ryby
|
184,38 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
RYBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
276/2019
|
mäso,ryby
|
275,35 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
RYBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
mäso,ryby
|
229,83 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
RYBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2019
|
potraviny
|
157,84 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
CBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
potraviny
|
500,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
CBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
mäso,ryby
|
200,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
RYBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
potraviny
|
205,74 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
CBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
potraviny
|
135,92 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
CBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
282/2019
|
potraviny
|
193,63 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
potraviny
|
392,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
potraviny
|
55,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
potraviny
|
100,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
|
|
19.12.2019 |